先创区中埠镇
标题: 2020年度淄博市张店区中埠镇人民政府决算
索引号: /2021-5184799 文号:
发文日期: 2021-09-02 发布机构: 高新区中埠镇

2020年度淄博市张店区中埠镇人民政府决算

发布日期:2021-09-02
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第一部分 部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分

部门概况


一、部门职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划, 发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

从单位构成看,淄博市张店区中埠镇人民政府部门决算包括:本单位现设有7个党政工作机构,分别为:党政办公室、党建工作办公 室、综合执法办公室、安全生产监管和环境保护办公室、规划建设监督管理办公室、社会事务办公室(挂退役军人服务站牌子)、经济发展

办公室。设有5个公益一类事业单位,分别为:便民服务中心(挂党群服务中心牌子)、综治中心(挂网格化服务中心牌子)、财审统计管理服务中心(挂财政所牌子).卫生健康服务中心(挂文化体育服务中心牌子)、农业农村综合服务中心(挂乡村振兴服务中心牌子)。

无纳入淄博市张店区中埠镇人民政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位。


 

第二部分

 

2020年度部门决算表


                     收入支出决算总表

 

                                                                           公开01表

部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2824.81

一、一般公共服务支出

32

1215.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

2.94

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

19.58

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

15.28

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

226.45

 

9

 

九、卫生健康支出

40

85.45

 

10

 

十、节能环保支出

41

446.5

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

122.47

 

12

 

十二、农林水支出

43

567.98

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0

 

16

 

十六、金融支出

47

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0

 

19

 

十九、住房保障支出

50

72.43

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

20.41

 

23

 

二十三、其他支出

54

30

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

2824.81

本年支出合计

58

2824.81

使用非财政拨款结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

0

年末结转和结余

60

0

 

30

 

 

61

 

总计

31

2824.81

总计

62

2824.81

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


                       收入决算表

 

                                                                          公开02表

部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2824.81

2824.81

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1215.32

1215.32

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1006.45

1006.45

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

1006.45

1006.45

0

0

0

0

0

20106

财政事务

41.92

41.92

0

0

0

0

0

2010601

行政运行

31

31

0

0

0

0

0

2010699

其他财政事务支出

10.92

10.92

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

26.53

26.53

0

0

0

0

0

2012901

行政运行

26.53

26.53

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

133.63

133.63

0

0

0

0

0

2013101

行政运行

133.63

133.63

0

0

0

0

0

20138

市场监督管理事务

6.79

6.79

0

0

0

0

0

2013899

其他市场监督管理事务

6.79

6.79

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

2.94

2.94

0

0

0

0

0

20402

公安

2.94

2.94

0

0

0

0

0

2040299

其他公安支出

2.94

2.94

0

0

0

0

0

205

教育支出

19.58

19.58

0

0

0

0

0

20502

普通教育

19.58

19.58

0

0

0

0

0

2050202

小学教育

17.58

17.58

0

0

0

0

0

2050203

初中教育

2

2

0

0

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

15.28

15.28

0

0

0

0

0

20701

文化和旅游

15.28

15.28

0

0

0

0

0

2070101

行政运行

11.56

11.56

0

0

0

0

0

2070109

群众文化

3.72

3.72

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

226.45

226.45

0

0

0

0

0

20802

民政管理事务

4.53

4.53

0

0

0

0

0

2080208

基层政权建设和社区治理

4.53

4.53

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

55.56

55.56

0

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

55.56

55.56

0

0

0

0

0

20808

抚恤

82.71

82.71

0

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

28.4

28.4

0

0

0

0

0

2080802

伤残抚恤

8.25

8.25

0

0

0

0

0

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

26.24

26.24

0

0

0

0

0

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

13.93

13.93

0

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

5.9

5.9

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

4.35

4.35

0

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

4.35

4.35

0

0

0

0

0

20819

最低生活保障

45.35

45.35

0

0

0

0

0

2081902

农村最低生活保障金支出

45.35

45.35

0

0

0

0

0

20821

特困人员救助供养

31.34

31.34

0

0

0

0

0

2082102

农村特困人员救助供养支出

31.34

31.34

0

0

0

0

0


项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

20825

其他生活救助

2.6

2.6

0

0

0

0

0

2082502

其他农村生活救助

2.6

2.6

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

85.45

85.45

0

0

0

0

0

21004

公共卫生

35.18

35.18

0

0

0

0

0

2100410

突发公共卫生事件应急处理

35.18

35.18

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

50.27

50.27

0

0

0

0

0

2100716

计划生育机构

50.27

50.27

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

446.5

446.5

0

0

0

0

0

21103

污染防治

286.5

286.5

0

0

0

0

0

2110301

大气

286.5

286.5

0

0

0

0

0

21104

自然生态保护

160

160

0

0

0

0

0

2110402

农村环境保护

160

160

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

122.47

122.47

0

0

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

12.61

12.61

0

0

0

0

0

2120102

一般行政管理事务

12.61

12.61

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

0.55

0.55

0

0

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

0.55

0.55

0

0

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

109.3

109.3

0

0

0

0

0

2129901

其他城乡社区支出

109.3

109.3

0

0

0

0

0

213

农林水支出

567.98

567.98

0

0

0

0

0

21301

农业农村

61.91

61.91

0

0

0

0

0

2130101

行政运行

61.91

61.91

0

0

0

0

0

21302

林业和草原

161.46

161.46

0

0

0

0

0

2130299

其他林业和草原支出

161.46

161.46

0

0

0

0

0

21305

扶贫

253.13

253.13

0

0

0

0

0

2130501

行政运行

3.13

3.13

0

0

0

0

0

2130505

生产发展

250

250

0

0

0

0

0

21307

农村综合改革

91.49

91.49

0

0

0

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.49

91.49

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

72.43

72.43

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

72.43

72.43

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

72.43

72.43

0

0

0

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

20.41

20.41

0

0

0

0

0

22401

应急管理事务

20.41

20.41

0

0

0

0

0

2240106

安全监管

10.12

10.12

0

0

0

0

0

2240109

应急管理

10.28

10.28

0

0

0

0

0

229

其他支出

30

30

0

0

0

0

0

22999

其他支出

30

30

0

0

0

0

0

2299901

其他支出

30

30

0

0

0

0

0


项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                    支出决算表

 

                                                                          公开03表

部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度 金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

上缴上级支出

 

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2824.81

1827.54

997.27

0

0

0

201

一般公共服务支出

1215.32

1215.32

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1006.45

1006.45

0

0

0

0

2010301

行政运行

1006.45

1006.45

0

0

0

0

20106

财政事务

41.92

41.92

0

0

0

0

2010601

行政运行

31

31

0

0

0

0

2010699

其他财政事务支出

10.92

10.92

0

0

0

0

20129

群众团体事务

26.53

26.53

0

0

0

0

2012901

行政运行

26.53

26.53

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

133.63

133.63

0

0

0

0

2013101

行政运行

133.63

133.63

0

0

0

0

20138

市场监督管理事务

6.79

6.79

0

0

0

0

2013899

其他市场监督管理事务

6.79

6.79

0

0

0

0

204

公共安全支出

2.94

2.94

0

0

0

0

20402

公安

2.94

2.94

0

0

0

0

2040299

其他公安支出

2.94

2.94

0

0

0

0

205

教育支出

19.58

19.58

0

0

0

0

20502

普通教育

19.58

19.58

0

0

0

0

2050202

小学教育

17.58

17.58

0

0

0

0

2050203

初中教育

2

2

0

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

15.28

15.28

0

0

0

0

20701

文化和旅游

15.28

15.28

0

0

0

0

2070101

行政运行

11.56

11.56

0

0

0

0

2070109

群众文化

3.72

3.72

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

226.45

226.45

0

0

0

0

20802

民政管理事务

4.53

4.53

0

0

0

0

2080208

基层政权建设和社区治理

4.53

4.53

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

55.56

55.56

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

55.56

55.56

0

0

0

0

20808

抚恤

82.71

82.71

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

28.4

28.4

0

0

0

0

2080802

伤残抚恤

8.25

8.25

0

0

0

0

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

26.24

26.24

0

0

0

0

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

13.93

13.93

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

5.9

5.9

0

0

0

0

20811

残疾人事业

4.35

4.35

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

4.35

4.35

0

0

0

0

20819

最低生活保障

45.35

45.35

0

0

0

0

2081902

农村最低生活保障金支出

45.35

45.35

0

0

0

0

20821

特困人员救助供养

31.34

31.34

0

0

0

0

2082102

农村特困人员救助供养支出

31.34

31.34

0

0

0

0


项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

20825

其他生活救助

2.6

2.6

0

0

0

0

2082502

其他农村生活救助

2.6

2.6

0

0

0

0

210

卫生健康支出

85.45

85.45

0

0

0

0

21004

公共卫生

35.18

35.18

0

0

0

0

2100410

突发公共卫生事件应急处理

35.18

35.18

0

0

0

0

21007

计划生育事务

50.27

50.27

0

0

0

0

2100716

计划生育机构

50.27

50.27

0

0

0

0

211

节能环保支出

446.5

0

446.5

0

0

0

21103

污染防治

286.5

0

286.5

0

0

0

2110301

大气

286.5

0

286.5

0

0

0

21104

自然生态保护

160

0

160

0

0

0

2110402

农村环境保护

160

0

160

0

0

0

212

城乡社区支出

122.47

13.16

109.3

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

12.61

12.61

0

0

0

0

2120102

一般行政管理事务

12.61

12.61

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

0.55

0.55

0

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

0.55

0.55

0

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

109.3

0

109.3

0

0

0

2129901

其他城乡社区支出

109.3

0

109.3

0

0

0

213

农林水支出

567.98

156.53

411.46

0

0

0

21301

农业农村

61.91

61.91

0

0

0

0

2130101

行政运行

61.91

61.91

0

0

0

0

21302

林业和草原

161.46

0

161.46

0

0

0

2130299

其他林业和草原支出

161.46

0

161.46

0

0

0

21305

扶贫

253.13

3.13

250

0

0

0

2130501

行政运行

3.13

3.13

0

0

0

0

2130505

生产发展

250

0

250

0

0

0

21307

农村综合改革

91.49

91.49

0

0

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.49

91.49

0

0

0

0

221

住房保障支出

72.43

72.43

0

0

0

0

22102

住房改革支出

72.43

72.43

0

0

0

0

2210201

住房公积金

72.43

72.43

0

0

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

20.41

20.41

0

0

0

0

22401

应急管理事务

20.41

20.41

0

0

0

0

2240106

安全监管

10.12

10.12

0

0

0

0

2240109

应急管理

10.28

10.28

0

0

0

0

229

其他支出

30

0

30

0

0

0

22999

其他支出

30

0

30

0

0

0

2299901

其他支出

30

0

30

0

0

0


 

                  财政拨款收入支出决算总表

 

                                                                         公开04表

部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度 金额单位:万元

收入

支出

 

项目

 

行次

 

决算数

 

项目

 

行次

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2824.81

一、一般公共服务支出

33

1215.32

1215.32

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

36

2.94

2.94

0

0

 

5

 

五、教育支出

37

19.58

19.58

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

38

0

0

0

0

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

15.28

15.28

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

226.45

226.45

0

0

 

9

 

九、卫生健康支出

41

85.45

85.45

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

42

446.5

446.5

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

122.47

122.47

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

44

567.98

567.98

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

48

0

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

51

72.43

72.43

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

20.41

20.41

0

0

 

23

 

二十三、其他支出

55

30

30

0

0

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

2824.81

本年支出合计

59

2824.81

2824.81

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

0

0

一般公共预算财政拨款

29

0

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0

 

63

 

 

 

 


 

收入

支出

 

项目

 

行次

 

决算数

 

项目

 

行次

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

32

2824.81

总计

64

2824.81

2824.81

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

              一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                                                                      公开05表

部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度 金额单位:万元

项目

本年支出合计

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2824.81

1827.54

997.27

201

一般公共服务支出

1215.32

1215.32

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1006.45

1006.45

0

2010301

行政运行

1006.45

1006.45

0

20106

财政事务

41.92

41.92

0

2010601

行政运行

31

31

0

2010699

其他财政事务支出

10.92

10.92

0

20129

群众团体事务

26.53

26.53

0

2012901

行政运行

26.53

26.53

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

133.63

133.63

0

2013101

行政运行

133.63

133.63

0

20138

市场监督管理事务

6.79

6.79

0

2013899

其他市场监督管理事务

6.79

6.79

0

204

公共安全支出

2.94

2.94

0

20402

公安

2.94

2.94

0

2040299

其他公安支出

2.94

2.94

0

205

教育支出

19.58

19.58

0

20502

普通教育

19.58

19.58

0

2050202

小学教育

17.58

17.58

0

2050203

初中教育

2

2

0

207

文化旅游体育与传媒支出

15.28

15.28

0

20701

文化和旅游

15.28

15.28

0

2070101

行政运行

11.56

11.56

0

2070109

群众文化

3.72

3.72

0

208

社会保障和就业支出

226.45

226.45

0

20802

民政管理事务

4.53

4.53

0

2080208

基层政权建设和社区治理

4.53

4.53

0

20805

行政事业单位养老支出

55.56

55.56

0

2080501

行政单位离退休

55.56

55.56

0

20808

抚恤

82.71

82.71

0

2080801

死亡抚恤

28.4

28.4

0

2080802

伤残抚恤

8.25

8.25

0

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

26.24

26.24

0

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

13.93

13.93

0

2080899

其他优抚支出

5.9

5.9

0

20811

残疾人事业

4.35

4.35

0

2081199

其他残疾人事业支出

4.35

4.35

0

20819

最低生活保障

45.35

45.35

0

2081902

农村最低生活保障金支出

45.35

45.35

0

20821

特困人员救助供养

31.34

31.34

0

2082102

农村特困人员救助供养支出

31.34

31.34

0


 

 

项目

本年支出合计

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

20825

其他生活救助

2.6

2.6

0

2082502

其他农村生活救助

2.6

2.6

0

210

卫生健康支出

85.45

85.45

0

21004

公共卫生

35.18

35.18

0

2100410

突发公共卫生事件应急处理

35.18

35.18

0

21007

计划生育事务

50.27

50.27

0

2100716

计划生育机构

50.27

50.27

0

211

节能环保支出

446.5

0

446.5

21103

污染防治

286.5

0

286.5

2110301

大气

286.5

0

286.5

21104

自然生态保护

160

0

160

2110402

农村环境保护

160

0

160

212

城乡社区支出

122.47

13.16

109.3

21201

城乡社区管理事务

12.61

12.61

0

2120102

一般行政管理事务

12.61

12.61

0

21205

城乡社区环境卫生

0.55

0.55

0

2120501

城乡社区环境卫生

0.55

0.55

0

21299

其他城乡社区支出

109.3

0

109.3

2129901

其他城乡社区支出

109.3

0

109.3

213

农林水支出

567.98

156.53

411.46

21301

农业农村

61.91

61.91

0

2130101

行政运行

61.91

61.91

0

21302

林业和草原

161.46

0

161.46

2130299

其他林业和草原支出

161.46

0

161.46

21305

扶贫

253.13

3.13

250

2130501

行政运行

3.13

3.13

0

2130505

生产发展

250

0

250

21307

农村综合改革

91.49

91.49

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.49

91.49

0

221

住房保障支出

72.43

72.43

0

22102

住房改革支出

72.43

72.43

0

2210201

住房公积金

72.43

72.43

0

224

灾害防治及应急管理支出

20.41

20.41

0

22401

应急管理事务

20.41

20.41

0

2240106

安全监管

10.12

10.12

0

2240109

应急管理

10.28

10.28

0

229

其他支出

30

0

30

22999

其他支出

30

0

30

2299901

其他支出

30

0

30


 

              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                                                                           公开06表

     部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度 金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1166.27

302

商品和服务支出

433.4

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

204.09

30201

办公费

216.51

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

602.59

30202

印刷费

0

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

0

30203

咨询费

0

30703

国内债务发行费用

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

30704

国外债务发行费用

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

1

310

资本性支出

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.09

30206

电费

13.11

31001

房屋建筑物购建

0

30109

职业年金缴费

1.7

30207

邮电费

8.82

31002

办公设备购置

0

30110

职工基本医疗保险缴费

42.17

30208

取暖费

15.5

31003

专用设备购置

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

31005

基础设施建设

0

30112

其他社会保障缴费

2.94

30211

差旅费

2.33

31006

大型修缮

0

30113

住房公积金

72.43

30212

因公出国(境)费用

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

52.83

31008

物资储备

0

30199

其他工资福利支出

176.25

30214

租赁费

0

31009

土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

227.88

30215

会议费

0

31010

安置补助

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30302

退休费

53.94

30217

公务接待费

0

31012

拆迁补偿

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31013

公务用车购置

0

30304

抚恤金

70.15

30224

被装购置费

0

31019

其他交通工具购置

0

30305

生活补助

91.38

30225

专用燃料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

7.94

31022

无形资产购置

0

30307

医疗费补助

9.29

30227

委托业务费

0

31099

其他资本性支出

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

15.07

312

对企业补助

0

30309

奖励金

0.06

30229

福利费

2.8

31201

资本金注入

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

29.3

31203

政府投资基金股权投资

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

4.88

31204

费用补贴

0

30399

其他对个人和家庭的补助

3.07

30240

税金及附加费用

0

31205

利息补贴

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

63.31

31299

其他对企业补助

0

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0

人员经费合计

1394.15

公用经费合计

433.4

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度 金额单位:万元

预算数

决算数

 

合计

 

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

合计

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.3

0

29.3

0

29.3

0

29.3

0

29.3

0

29.3

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开09表

部门:淄博市张店区中埠镇人民政府 2020年度  金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2824.81万元。与2019年度相比,收、支总计各增加105.1万元,增长3.86%。主要是项目收支增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计2824.81万元,其中:财政拨款收入2824.81万元, 占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元, 占0%。

 

 

 

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入2824.81万元。与2019年度相比,增加105.1万元,增长3.86%。主要是项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计2824.81万元,其中:基本支出1827.54万元,占64.7%;项目支出 997.27万元,占35.3%;上缴上级支出0万元,占

0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


 

 

(二)支出决算具体情况

1、基本支出 1827.54万元。与2019年度相比,减少122.78万元,下降6.3%。主要是公用经费支出减少。

2、项目支出 997.27万元。与2019年度相比,增加227.89万元, 增长29.62%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2824.81万元。与2019年度相比, 财政拨款收、支总计各增加105.1万元,增长3.86%。主要是:项目收支增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2824.81万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.1 万元,增长3.86%。主要是项目支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2824.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1215.32万元,占43.02%。公共安全 (类)支出2.94万元,占0.1%。教育(类)支出19.58万元,占0.69%。文化旅游体育与传媒(类)支出15.28万元,占0.54%。社会保障和就业  (类)支出226.45万元,占8.02%。卫生健康(类)支出85.45万元,占3.02%。节能环保(类)支出446.5万元,占15.81%。城乡社区(类)支出

122.47万元,占4.34%。农林水支出(类)支出567.98万元,占

20.11%。住房保障(类)支出72.43万元,占2.56%。灾害防治及应急管理(类)支出20.41万元,占0.72%。其他(类)支出30万元,占1.06%。


 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2824.81万元, 支出决算为2824.81万元,完成年初预算的100%。

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1006.45万元,支出决算为1006.45万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为

31万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为10.92万元,支出决算为10.92万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为26.53万元,支出决算为26.53万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为133.63万元,支出决算为133.63万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为6.79万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。


7、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为2.94 万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为17.58万元,支出决算为17.58万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为11.56万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为3.72万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为55.56万元,支出决算为55.56万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为

28.4万元,支出决算为28.4万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为

8.25万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为26.24万元,支出决算为26.24万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为13.93万元,支出决算为13.93万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。


18、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为5.9万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出  (项)。年初预算为4.35万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为45.35万元,支出决算为45.35万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

21、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为31.34万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

22、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

23、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理    (项)。年初预算为35.18万元,支出决算为35.18万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

24、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为50.27万元,支出决算为50.27万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

25、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为286.5万元,支出决算为286.5万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

26、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为160万元,支出决算为160万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

27、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务    (项)。年初预算为12.61万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。


28、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生    (项)。年初预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

29、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出    (项)。年初预算为109.3万元,支出决算为109.3万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

30、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为

61.91万元,支出决算为61.91万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

31、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为161.46万元,支出决算为161.46万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

32、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为3.13万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

33、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为250万元,支出决算为250万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

34、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为91.49万元,支出决算为91.49万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

35、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.43万元,支出决算为72.43万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

36、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为10.12万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

37、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为10.28万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

38、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为30万元, 支出决算为30万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1827.54万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1394.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补 助。

公用经费433.4万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

29.3万元,支出决算数为29.3万元,与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,与

2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为29.3万元,支出决算为29.3万元,与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%,其

中:

公务用车购置费支出0万元,2020年中埠镇等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费29.3万元,主要是保险费、燃油费及维修维护费等。。截至2020年12月31日,中埠镇等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2020年预算基本持平。其中:


国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)。

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车11

辆,其他用车主要是校车、铲车等,单位价值 50 万元以上通用设备

0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。

未开展绩效管理工作原因为,因功能区划转,该年度本单位未开

第四部分

名词解释


 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)政府办的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出

(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)其他财政事务基本支出。

十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行

(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)群众团体的基本支出。

二十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)党委办的基本支出。

二十一、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)市场监督管理事务的基本支出。

二十二、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)社会公共安全方面的基本支出。

二十三、教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)小学教育的基本支

出。

二十四、教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)初中教育的基本支

出。

二十五、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等的基本支出。

二十六、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)群众文化方面的支出。

二十七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)开展城乡社区治理、服务、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助

费。

三十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

三十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 反映1954年11月1日试行义务兵役制后至

《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60)周岁、未享受到郭家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)其他用于优抚方面的支出。

三十四、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)其他用于残疾人事业方面的支出。

三十五、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项): 反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十六、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 反映农村特困人员救助供养支出。

三十七、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难军民生活救助的其他支出。

三十八、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十九、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 反映计划生育机构的支出。

四十、节能环保(类)污染防治(款)大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十一、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护

(项): 反映用于农村环境保护方面的支出。

四十二、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十三、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十四、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映用于其他城乡社区方面的支出。

四十五、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农场社会事业等方面的支出。

四十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 反映其他用于林业和草原方面的支出。

四十七、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

四十八、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加

工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十一、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位) 安全生产监管方面的支出。

五十二、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位) 用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

五十三、其他(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)不能划分到具体功能科目的支出项目。